Добрый день, уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить раздел 7 Декларации по НДС в следующем случае: Распределила входной НДС между Реализацией услуг облагаемых НДС и между Начисленными процентами по выданным займам необлагаемым НДС, получилось так - сумма НДС принятая к вычету например в сумме 1 000 руб. (тут понятно, эта сумма попала в строку 120 раздела 3 Декларации), а вот та сумма, которая пошла на 26 счет, т.е. сумма НДС включенная в стоимость например в сумме 20 000 руб., как и с каким кодом операции данную сумму необходимо отразить в разделе 7?
У меня получается в разделе 7 отражено:
графа 1 (код операции) - 1010292; графа 2 (стоимость реализованных (переданных) товаров ...............) - 300 000 (т.е. эта сумма начисленных процентов); графа 3 - 0,00; графа 4 - 0,00.
Я так понимаю сумма НДС включенная в стоимость должна отражаться в графе 4, а вот с каким кодом ???
Заранее спасибо!